差旅费及餐费报销管理制度

差旅费及餐费报销管理制度

为了提升企业形象,提高外出办事工作效率,本着勤俭节约、反对浪费的原则,公司现对差旅费及餐费标准进行规范化、统一化管理,结合我公司实际条件,经公司领导研究决定,自2016年8月1日起制定差旅费报销标准,请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下:

1.适用报销范围

本制度所称出差,是指员工因工作需要,受公司派遣前往异地(襄阳市行政区域以外)洽谈业务、开发市场,协调关系或处理公司事务,开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费,出差补贴费等项目;(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等,不予报销;)

本规定适用于本公司所有人员。 2.本规定所涉及的城市等级分类: 2.1一类城市( 4个):北京、上海、广州、深圳;

2.2 二类城市:除一线城市外的各省会城市及直辖市区; 2.3三类城市:除一、二类城市以外的市、县、区。 3.本规定所涉及的职别分类: 3.1 总经理 3.2 副总经理

3.3 部门经理、主管 3.4 其他人员

4.差旅费各项报销标准:

说明:在一类、二类城市的郊县、郊区出差时,按递减一级城市标准执行。

4.2 生活补助标准:出差餐补统一标准为每天30元。市内餐补标准为单餐13元∕人;

5.报销规定细则: 5.1差旅费报销规定:

出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销,超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准80/天报销住宿费,相同性别两人出差,按最高级别一人住宿报销,自带车辆不报销市内交通费;

长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销,超标准乘坐交通工具的,按可以乘坐的交

通工具标准金额报销;

如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的,必须事先经公司总经理书面批准,凭批条据实报销,无批条的按规定报销。

6 .因公外派参加会议、学习、进修、培训的生活补助标准:在途期间的生活补助、交通费、按照前述规定报销,会议、学习、进修、培训期间,主办单位统一安排食宿的,不再报销各项补助;统一安排住宿,不安排伙食的,据实报销住宿费,餐费按每人每天40元报销。

8 .审批报销程序

8.1 差旅费报销单由出差人员自己按规定填写,填写要规范,票面要干净整洁。

8.2 报销程序:经办人填单→部门经理审签→主管领导审签→总经理审批→财务结算。 9 .差旅费的报销的其他有关规定。 9.1员工出差前必须填写《出差申请单》,写清楚出差地点、预计时间、出差目的,经部门经理审核签字,由主管领导批准,未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经总经理口头批准后出差,并在出差当日补填《出差申请单》;

9.2需要事先借款的,必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额,凭审批后的《出差申请单》,到财务部办理借款预借差旅费;对于没有还清前次差旅借款,或者是虽然没有超过上限,但计算不合理的,财务有权不予借款;

9.3出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长,必须以书面报上级审批,并交综合部、财务部备案;

9.4出差返回后应在3个工作日之内提交报销单,并于报销时退回预借的多余的款项。 9.5出差人因工作计划安排不当,延误航班、车次所产生的退票费由其个人承担,若是直接上级指示改变出行计划的由上级领导签字证明,方可报销。

9.6 出差天数的计算原则为:上午出发的,按一天计算,下午出发的按半天计算;中午12点以前返回的的按半天计算,12点以后返回的按一天计算。

9.7 实行差旅费制度后,各部门人员出差,原则上要定任务、定时间、定地点、定人数,实际出差天数超过原计划天数的费用,需经总经理批准,否则,财务部不予报销。

9.8 车票按先后日期顺序依次排列粘贴,不是微机票的,注明行车路线(始发地点——到达地点)及乘车日期;出租车票需在背面注明起始地,无日期者注明日期。市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票,做到乘车要当班票,车票丢失补白条的,不予报销。

10.住宿票按日期先后顺序依次排列粘贴,住宿票必须加盖印章,印章必须清晰,无印章的视为无票。


相关文章

  • 差旅管理制度(10.24)
  • 出差管理制度 一.总则 为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度. 二.出差管理 1.出差的申请.登记及报销时限 1.1员工出差应填写"出差申请表","出差申请表"必须详细填写出差任务. 1.2出差期限由派遣负责人视 ...

  • 标杆企业费用报销管理规定
  • 武汉公司费用报销管理规定 为了规范公司的各项费用报销制度和费用报销程序,加强费用控制,减少费用支出,特制定本管理规定. 1 交际应酬费.工作餐费.部门交通费 1-1交际应酬费指公司各部门因工作及业务需要,对外交际应酬和招待客户所发生的餐费.交际礼品费和其他有关费用. 1-2交际应酬费应遵循" ...

  • 行政费用管理制度
  • 行政费用管理制度 费用管理制度 总 则 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度。本制度暂时用于北京项目筹建期间,凡在北京管理公司账户列支的各部门、公司皆适用于该制度。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法(相关解释见第八章)。除公司特别规定的项目外,严禁先 ...

  • 费用报销基本规定
  • 费用报销基本规定 1.费用报销审批原则: 公司各职能部门及分子公司按照预算管理,分级审批的原则控制各项费用,不在预算范围和超过预算额度的费用项目,须经批准后方可使用:费用报销必须实行联签审批,各部门负责人审签.正副职互签后,报总经理审批. 2. 开支范围:公司因业务需要发生的费用支出: 2.1 业务 ...

  • 员工费用报销制度
  • 为完善员工报销制度,提高财务报表的准确性,经财务部与人事部共同制定,cfo 审批通过,现对员工费用报销做出如下规定: 类别 个人日常费用报销 公司费用报销 加班餐费 加班交通费 交通费 移动通讯费 差旅费 业务招待费、市场活动费、招聘费等其他公司费用 部门活动费 报销票据日期 上月16 日至本月15 ...

  • 费用报销管理制度(执行版)
  • 四川高德投资有限公司 费用报销管理制度 第一章 总则 第一条:为加强公司内部管理,规范公司费用报销流程, 合理控制费用支出,特制定本制度. 第二条:根据公司实际情况,将费用报销分为交通费.差旅费.通讯费.培训费.业务招待费.会议费.办公费.其他费用等. 第三条:本制度适用公司各部门及分子公司. 第二 ...

  • 费用报销与款项支付管理办法
  • 更 改 记 录(宋体小二号) 1 目的 结合全面预算管理办法,为了规范费用报销管理,明确审批程序,落实审批责任,特制定本管理办法. 2 范围 适用于集团公司和子公司费用报销管理. 3 职责 3.1经办人负责对凭证的取得与填制. 3.2审查人负责对凭证的真实性.完整性.合理性.合法性进行审核. 3.3 ...

  • 集团费用报销制度
  • **集团费用报销制度 第一章 总则 第一条 为保障公司经营活动高效.有序的开展,规范和控制各类费用报销标准及流程,特制定本制度. 第二条 本制度适用于集团总部及集团所属各公司. 第二章 差旅费用报销 第三条 出差指公司员工因公事外出,超出公司所在地市辖区范围即为出差.差旅费包括员工出差期间往返的交通 ...

  • 公司财务收支审批报销制度
  • 一、 财务收支审批的范围 (一)本制度所称财务收支包括与公司有关的一切经济利益的流入与流出。既包括现金及其他实物资产的增减,也包括债权债务的增减变化。 (二)未经公司相关领导审批,任何人员不得私自收取应由公司收取的款项,或报销不属于公司业务范围的支出。 (三)收入主要包括: 1、 商品销售收入; 2 ...

© 2024 范文中心 | 联系我们 webmaster# onjobs.com.cn