审计年度工作总结

Dajaso清产核资专项审计计划底稿模板

秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊. 第五章 清产核资专项审计工作底稿模板 5.1 清产核资专项审计前期调查方案模板 清产核资专项审计前期调查方案 一.公司基本情况 1.历史沿革: 2.行业特点: 3.经营范围: 4.经营规模: 二.前期调查目的 1.了解公司基本情况: 2.布臵公司清产核资前期准备工作: 3.制订清产核资具体实施方案,确立审计重点.制订出适用.切实可行的清产核资策略和方法. ...

600664_哈药股份董事会审计委员会20**年度履职报告

哈药集团股份有限公司 董事会审计委员会二○一三年度履职报告 根据<上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引>等有关法律法规及<公司章程>.<公司董事会审计委员会工作制度>的有关规定和要求,作为哈药集团股份有限公司现任董事会审计委员会成员,现就2013年度工作情况向董事会作如下报告: 一.董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由 3 名委员组成 ...

高级审计师评审业务工作报告

省审计专业高评委: 本人1983年7月毕业于福建省商业学校财会专业,1989年7月毕业于福建广播电视大学财会专业,20XX年6月起在福建省委党校理论本科班行政管理专业学习。1983年8月分配在福清医院财务科,1985年2月调入福清市审计局,1997年5月起任副局长,1991年12月获得助理审计师职称,1995年12月获得审计师职称,20XX年11月获得高级审计师资格考试成绩合格证书,1999年5月 ...

信息中心年度工作总结

计算机信息审计中心年度工作总结 2014年,信息中心紧紧围绕我局中心工作,以提高计算机信息审计水平建设为契机,大力加强电子政务建设,信息化和电子政务建设管理开展顺利并取得了明显成效.现将信息中心2014年度信息化工作总结及2015 年信息化工作计划总结如下: 一.领导重视,科学部署年度信息化工作 2014年信息中心在局党组的坚强领导下,在主管局长的精心指导下,在各科(处)室的密切协作下,制定了切实 ...

XX镇20**年度审计工作总结及20**年审计工作计划

今年以来,我镇内审工作在镇党委.政府的直接领导下,在XX审计局的关心指导下,在有关部门的配合支持下,坚持以邓小平理论."三个代表"重要思想为指导,牢固树立科学发展观,围绕XX经济建设这个中心,认真贯彻落实党代会.人代会精神,按照内审年度工作计划,积极开展内审业务,及时提供审计信息,充分发挥内审监督.服务功能,为我镇经济建设和社会发展添砖加瓦,为维护我镇财经秩序,促进党风廉政建设 ...

中国铁建风险管理委员会制度

中国铁建股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁建股份有限公司(以下简称"公司")董事会的决策程序,充分保护公司和公司股东的合法权益,根据<中华人民共和国公司法>.中国证券监督管理委员会<上市公司治理准则>.<香港联合交易所有限公司证券上市规则>(以下简称<联交所上市规则>).国务院国 ...

北京注协05年度会计师事务所执业质量检查工作总结

各会计师事务所: 根据中国注册会计师协会《会计师事务所执业质量检查制度(试行)》的规定和《中国注册会计师协会关于开展2006年会计师事务所执业质量检查工作的通知》精神,我们于2006年7月4日至8月30日对50家会计师事务所(包括分所)进行了检查,13家事务所予以复查。现从以下四个方面进行汇报: 一、今年检查工作的特点和基本做法 开展执业质量的监督检查工作,是行业诚信建设的内在要求和客观需要。本次 ...

内部审计管理制度(20**年2月)

山东威达机械股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内部审计工作管理,提高审计工作质量,确保公司各项内部控制制度得以有效实施,维护股东及债权人合法权益,根据<中华人民共和国审计法>.<深圳证券交易所股票上市规则>.<深圳证券交易所中小企业板上市公司规 ...

XX注协20**年度会计师事务所执业质量检查工作总结

各会计师事务所: 根据中国注册会计师协会《会计师事务所执业质量检查制度(试行)》的规定和《中国注册会计师协会关于开展20XX年会计师事务所执业质量检查工作的通知》精神,我们于20XX年7月4日至8月30日对50家会计师事务所(包括分所)进行了检查,13家事务所予以复查。现从以下四个方面进行汇报: 一、今年检查工作的特点和基本做法 开展执业质量的监督检查工作,是行业诚信建设的内在要求和客观需要。本次 ...

财务经理年度工作总结范文

我校在2011年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险.确保资金安 全.规范内部管理,促进学校财务管理规范.协调发展起到了积极作用.我校内部审计小组根据教育局审计室2011年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作: 主要工作内容: 一.进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度:强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进 ...

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