银行内审工作总结

审计局20**年内部审计指导工作总结

今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻“服务、管理、宣传、交流”工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和“干在实处,争创一流”的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力度,进一步提高了内审人员素质,促进了内审工作的规范化建设,推动全市内审工作上了一个新的台阶。据不完全统计,xx年年全市内审机构共完成审计项目1352个,查出损失浪费金额1230万元,促进增收节 ...

20**年度银行内审工作总结

根据中支内审工作部署,二oo九年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动.依照内控评价方案,分"内部控制环境"."风险识别与评估"."控制活动"."信息交流与反馈"."监督评审"五个方面内容对支行内控制度进行评审,将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室.每一个工作 ...

中国人民银行县支行20**年度工作总结

xx年以来,在人民银行××市中心支行和××县委,县人民政府的领导下,我支行以xx大,xx届三中全会精神为指导,按照上级行的统一部署,结合地方党委,政府的工作要求,围绕改革,创新,发展的主题和年初的工作思路,全支行上下团结一致,开拓进取,进一步改善金融服务,继续抓好金融监管,扎实推进金融改革,努力强化内部管理,取得了较好的工作成效,有效促进了辖内金融业的平稳,健康发展.回顾我支行xx年以来的工作,主 ...

南京市内审协会20**年工作总结和20**年工作意见

一、2005年内审工作回顾   2005年我市内审协会在省审计厅和省内审协会的指导下,在市审计局的直接领导下,积极贯彻党的十六大及十六届四中全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省、市审计工作会议精神,遵循 “管理、宣传、服务、交流”的宗旨,以《2005年度南京市内部审计工作指导计划》为导向,积极引导全市内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等 ...

南京市内审协会20**年工作总结和20**年工作意见

  一、20XX年内审工作回顾   20XX年我市内审协会在省审计厅和省内审协会的指导下,在市审计局的直接领导下,积极贯彻党的十六大及十六届四中全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省、市审计工作会议精神,遵循“管理、宣传、服务、交流”的宗旨,以《20XX年度南京市内部审计工作指导计划》为导向,积极引导全市内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标 ...

社保档案管理的标准化与数字化建设

产业与科技论坛2012年第11卷第4期 社保档案管理的标准化与数字化建设 □刘冬丽 [摘 要]社保档案是社会保险事业发展的基础,充分发挥其在服务民生.保障权益方面的基础作用,利用科学的方法实现社保 档案真实完整.有效利用,建立起相对应的标准化数字化社保档案对推动经济发展.建设和谐社会意义重大. [关键词]管理需求:应用需求:标准化:数字化 [作者单位]刘冬丽,郑州建材实业总公司 管好.用好社保档案 ...

内部审计师工作总结

我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下,在省内审协会的具体指导下,在全体会员单位的大力支持下,较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。 一、xx年全市内部审计概况 xx年底有专职内审机构158个,专职内审人员503人。据送达年报单位的数据统计显示:全年完成审计项目6534个(其中财务收支审计1393个、效益审计293个、经济责任审计546个、基建审计1 ...

银行保安自我鉴定

在我看来无论做什么工作都要以一个认真的态度对待.只有这样才能让我们热爱自己的工作,才能让我们在自己平凡的岗位上做出成绩.回顾将近2年来的工作,可以说是成绩多多,受益多多,体会多多,但存在的问题也不少. 在大型的百货公司里担任保安工作,责任重大,压力千钧.为了保质保量完成.履行好肩负的使命,一年来我们重点抓了三项工作.一是抓队伍建设.一支过硬的队伍是做好工作的重要保证,从保安队组建开始,我们在队伍建

审计部XX年工作总结与XX年工作计划

一、制定内审工作程序,重新修改审计部岗位责任制 年初公司对审计部人员作了相应调整,根据现有人员及年度审计计划的安排,审计部制定了部门内部审计工作程序,并重新修改了审计部岗位责任制,对现有人员作了具体分工,责任落实到人,从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责,做到了责任明确、工作效率有所提高。 二、下属企业经营业绩审计和合同审查 1、年初对下属企业xx年度的经营业绩进 ...

审计部20**年工作总结与20**年工作计划

  在公司董事长、总经理和财务总监的的直接领导下,以及公司各职能部门和下属企业的配合与支持,审计部全体同仁共同努力,在20XX年较好地完成了各类常规审计工作和领导布置的各类专项审计工作,在此将审计部的工作总结如下:   一、制定内审工作程序,重新修改审计部岗位责任制   年初公司对审计部人员作了相应调整,根据现有人员及年度审计计划的安排,审计部制定了部门内部审计工作程序,并重新修改了审计部岗位责任 ...

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